Faktúra DFB0240/23

Faktúra doručená:04.10.2023
Číslo zmluvy:00013/19/010

Dodávateľ
Ricoh Slovakia s.r.o.
831 06 Bratislava
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za kopírovacie služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,54 EUR